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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TAINARA ANDRIELI CECHIN DE FREITAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 369 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.39.50.02.00.00 - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PJ
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REF 4ºTERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº011-2020 PARA SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, A SEREM PRESTADOS JUNTO AOS POSTOS ODONTOLÓGICO, CENTRAL, ESF HERMANY, JARDIM, FLORESTA E ALFREDO BRENNER, ATENDENDO AS EMANDAS/ ENCAMINHAMENTOS DA SEC.SAÚDE, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/01/2025. 0,00 2.240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 VALOR ESTIMADO REF 4ºTERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº011-2020 PARA SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, A SEREM PRESTADOS JUNTO AOS POSTOS ODONTOLÓGICO, CENTRAL, ESF HERMANY, JARDIM, FLORESTA E ALFREDO BRENNER, ATENDENDO AS EMANDAS/ ENCAMINHAMENTOS DA SEC.SAÚDE, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/01/2025. 2.240,00
30/01/2025 VALOR REF 4ºTERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº011-2020 PARA SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, A SEREM PRESTADOS JUNTO AOS POSTOS ODONTOLÓGICO, CENTRAL, ESF HERMANY, JARDIM, FLORESTA E ALFREDO BRENNER, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/01/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/102 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.JANEIRO/2025. 1.680,00
30/01/2025 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E DEVIDO TÉRMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. -560,00
11/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 369/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.680,00
11/02/2025 ted não debitado -1.680,00
12/02/2025 Pagamento de Empenho 369/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.680,00
TOTAL 1.680,00 1.680,00 1.680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.