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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 59.175.621 KAINA SWAROWSKI JOST

Dados do Empenho
Número do empenho: 3699 Data de lançamento: 24/03/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 21 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição e substituição de 4 amortecedores para Ford Ranger 2019, de placa IZB-4B12 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 AMORTECEDORES E KIT DE COIFA E COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER 2019 PLACA IZB 4B12 FROTA 204, CFE DFD SECRETARIA DE OBRAS, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 097/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 21-2025. 0,00 2.180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2025 Aquisição e substituição de 4 amortecedores para Ford Ranger 2019, de placa IZB-4B12 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 AMORTECEDORES E KIT DE COIFA E COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER 2019 PLACA IZB 4B12 FROTA 204, CFE DFD SECRETARIA DE OBRAS, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 097/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 21-2025. 2.180,00
26/03/2025 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 AMORTECEDORES E KIT DE COIFA E COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER 2019 PLACA IZB 4B12 FROTA 204, CFE DFD SECRETARIA DE OBRAS, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 097/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 21-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 59759304 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL GILSON RODRIGUES DA CRUZ. 2.180,00
02/04/2025 Pagamento de Empenho 3699/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.180,00
TOTAL 2.180,00 2.180,00 2.180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.