Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2025 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM 106,79 M2, LOCALIZADA NA RUA FIRMINO DE PAULA, REGISTRADA SOB MATRÍCULA Nº 22.982 DESTINADA PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER, CFE 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº181-2023 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº50/2023. VALOR MENSAL R$ 2.330,73. VIGÊNCIA: 31/10/2025. |
23.307,30 |
|
|
21/01/2025 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM 106,79 M2, LOCALIZADA NA RUA FIRMINO DE PAULA, REGISTRADA SOB MATRÍCULA Nº 22.982 DESTINADA PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER, CFE 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº181-2023 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº50/2023. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E AMBIENTAL LIBERTO L.FRANKEN REF.JANEIRO/25. |
|
2.330,73 |
|
30/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 37/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.330,73 |
21/02/2025 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM 106,79 M2, LOCALIZADA NA RUA FIRMINO DE PAULA, REGISTRADA SOB MATRÍCULA Nº 22.982 DESTINADA PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER, CFE 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº181-2023 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº50/2023. VALOR MENSAL R$ 2.330,73. VIGÊNCIA: 31/10/2025. LIQUIDADO CFE. TERMO DE LIBERAÇÃO ANEXO AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SDEAA LIBERTO FRANKEN. FEV/25 |
|
2.330,73 |
|
26/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 37/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.330,73 |
25/03/2025 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM 106,79 M2, LOCALIZADA NA RUA FIRMINO DE PAULA, REGISTRADA SOB MATRÍCULA Nº 22.982 DESTINADA PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER, CFE 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº181-2023 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº50/2023. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA STASH LIA DENISE TIMANN REF.MARÇO/2025. |
|
2.758,22 |
|
25/03/2025 |
ESTORNADO POR TER SIDO LIQUIDADO A MAIOR. |
|
-427,49 |
|
28/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 37/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.330,73 |
TOTAL |
23.307,30 |
6.992,19 |
6.992,19 |
SALDO A PAGAR |
16.315,11 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.