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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GEAN AUGUSTO FREIBERG

Dados do Empenho
Número do empenho: 3740 Data de lançamento: 25/03/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
180.00 Água mineral. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em garafas de 500 mL, de policarbonato, transparentes, resistentes a impactos, descartáveis e devidamente higienizados. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DURANTE OS MUTIRÕES CONTRA A DENGUE QUE OCORRERÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL, CFE DFD SS Nº 112/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2025 E PE 3/2025. 1,27 229,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2025 Água mineral. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em garafas de 500 mL, de policarbonato, transparentes, resistentes a impactos, descartáveis e devidamente higienizados. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DURANTE OS MUTIRÕES CONTRA A DENGUE QUE OCORRERÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL, CFE DFD SS Nº 112/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2025 E PE 3/2025. 229,32
02/04/2025 Água mineral. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em garafas de 500 mL, de policarbonato, transparentes, resistentes a impactos, descartáveis e devidamente higienizados. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DURANTE OS MUTIRÕES CONTRA A DENGUE QUE OCORRERÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL, CFE DFD SS Nº 112/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2025 E PE 3/2025.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 890/59773636; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. 229,32
09/04/2025 Pagamento de Empenho 3740/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 229,32
TOTAL 229,32 229,32 229,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.