Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2024. VIGÊNCIA: 19/07/2025. |
80.000,00 |
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12/02/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2025 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDERSON DIAS RODRIGUES E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.JANEIRO/2025. |
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14.507,00 |
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14/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 381/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.507,00 |
17/03/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2038 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDERSON DIAS RODRIGUES E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.FEVEREIRO/2025. |
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15.397,00 |
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17/03/2025 |
LIQUIDADO A MAIOR. |
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-1.157,00 |
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18/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 381/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.240,00 |
10/04/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2042 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDERSON DIAS RODRIGUES E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.MARÇO/2025. |
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12.727,00 |
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14/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 381/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.727,00 |
TOTAL |
80.000,00 |
41.474,00 |
41.474,00 |
SALDO A PAGAR |
38.526,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.