Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3865 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
Tipo de empenho: |
FGTS |
Órgão: |
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2025 |
0,00 |
73,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2025 |
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2025 |
73,45 |
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26/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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73,45 |
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31/03/2025 |
ESTORNO DEVIDO GERAÇÃO DE EMPENHO A MAIOR NA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL. |
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-0,25 |
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31/03/2025 |
ESTORNO DEVIDO GERAÇÃO DE EMPENHO A MAIOR NA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL. |
-0,25 |
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14/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3865/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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73,20 |
TOTAL |
73,20 |
73,20 |
73,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.