Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2025 |
VALOR ESTIMADO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS, LISTADOS EM ANEXO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº55/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 04/06/2025. |
105.000,00 |
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30/01/2025 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS, LISTADOS EM ANEXO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº55/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2893 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ELMARA I. GREFF CAMPOS E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.JANEIRO/2025. |
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21.247,40 |
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11/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 388/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.928,69 |
11/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 388/2025 |
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318,71 |
27/02/2025 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS, LISTADOS EM ANEXO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº55/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2652; E/2662 ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO ELMARA I.G.CAMPOS REF.FEVEREIRO/2025. |
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16.440,30 |
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11/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 388/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.193,71 |
11/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 388/2025 |
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246,59 |
31/03/2025 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS, LISTADOS EM ANEXO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº55/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2680 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ELMARA I.G.CAPOS E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.MARÇO/2025. |
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17.246,40 |
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11/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 388/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.987,71 |
11/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 388/2025 |
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258,69 |
TOTAL |
105.000,00 |
54.934,10 |
54.934,10 |
SALDO A PAGAR |
50.065,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.