Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. |
5.321,19 |
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31/01/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5481 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO LIBERTO FRANKEN. REF JAN/25. |
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1.773,73 |
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05/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 399/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.489,93 |
05/02/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 399/2025 |
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88,69 |
05/02/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 399/2025 |
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195,11 |
21/02/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5525 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE DESENV. ECONÔMICO, AGROPEC. E AMBIENTAL LIBERTO FRANKEN. REF FEV/25. |
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1.910,42 |
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05/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 399/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.604,75 |
05/03/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 399/2025 |
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95,52 |
05/03/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 399/2025 |
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210,15 |
25/03/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5577 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO LIBERTO FRANKEN. REF MARÇO/25. |
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1.637,04 |
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01/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 399/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.331,37 |
01/04/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 399/2025 |
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95,52 |
01/04/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 399/2025 |
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210,15 |
TOTAL |
5.321,19 |
5.321,19 |
5.321,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.