Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. COMPETÊNCIA: MARÇO/2025 |
284.893,00 |
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| 26/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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284.893,00 |
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| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINACAO PUBLICA |
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790,00 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINACAO PUBLICA |
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2.817,00 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI-LOJA CALCADOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINACAO PUBLICA |
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2.848,00 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINACAO PUBLICA |
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2.854,00 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - TELEFONES, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINACAO PUBLICA |
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20.329,00 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINACAO PUBLICA |
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23.760,00 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DIFERENCA CONSIGNACOES CEF, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINACAO PUBLICA |
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45.000,00 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINACAO PUBLICA |
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65.143,00 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIMENTÍCIA NELSON (5001212-82.20238210105), Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINACAO PUBLICA |
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111.956,00 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES CEF, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINACAO PUBLICA |
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9.396,00 |
| TOTAL |
2.848,93 |
2.848,93 |
2.848,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |