Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/01/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE.MEMORANDO SECTD Nº20/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2024. |
15.080,00 |
|
|
17/01/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE.MEMORANDO SECTD Nº20/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/13339 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
3.104,09 |
|
22/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE.MEMORANDO SECTD Nº20/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/13339 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
|
3.104,09 |
31/01/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE.MEMORANDO SECTD Nº20/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/13347 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
3.956,34 |
|
31/01/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE.MEMORANDO SECTD Nº20/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/13357 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
4.215,30 |
|
06/02/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE.MEMORANDO SECTD Nº20/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/13372 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
3.549,19 |
|
10/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 424/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.215,30 |
10/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 424/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.956,34 |
13/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 424/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.549,19 |
TOTAL |
15.080,00 |
14.824,92 |
14.824,92 |
SALDO A PAGAR |
255,08 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.