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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 436 Data de lançamento: 07/01/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Alimentação Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 49 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 6,7 E 8 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDMENTAL CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. VIGÊNCIA: 17/09/2025. 0,00 131.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2025 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 6,7 E 8 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDMENTAL CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. VIGÊNCIA: 17/09/2025. 131.300,00
25/02/2025 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 6,7 E 8 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDMENTAL CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3760 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO. 3.145,80
27/02/2025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 6,7 E 8 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDMENTAL CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/3766 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 9.474,91
27/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 436/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.145,80
10/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 436/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.474,91
18/03/2025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 6,7 E 8 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDMENTAL CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3811 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 7.783,40
18/03/2025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 6,7 E 8 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDMENTAL CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3819 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 5.457,58
20/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 436/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.457,58
20/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 436/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.783,40
27/03/2025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 6,7 E 8 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDMENTAL CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3912 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 5.472,98
27/03/2025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 6,7 E 8 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDMENTAL CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3905 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 4.386,08
02/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 436/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.386,08
02/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 436/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.472,98
TOTAL 131.300,00 35.720,75 35.720,75
SALDO A PAGAR 95.579,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.