Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2025 |
37.158,52 |
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26/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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37.158,52 |
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26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR CONTÁBIL |
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44,24 |
26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR CONTÁBIL |
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94,14 |
26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI JANTAS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR CONTÁBIL |
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170,00 |
26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PUBLICAS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR CONTÁBIL |
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392,94 |
26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR CONTÁBIL |
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576,36 |
26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES CEF, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR CONTÁBIL |
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967,34 |
26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR CONTÁBIL |
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1.769,73 |
26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR CONTÁBIL |
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3.439,75 |
26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR CONTÁBIL |
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4.260,79 |
26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR CONTÁBIL |
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6.255,74 |
26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR CONTÁBIL |
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6.424,19 |
27/03/2025 |
Pagamento de Empenho 4415/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.763,30 |
TOTAL |
37.158,52 |
37.158,52 |
37.158,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.