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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 58.973.692 ANDRE SANTOS DE JESUS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4456 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1596.00 Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA, LIMPEZA MANUAL E CORTE DE GRAMA NA ÁREA VERDE DO BAIRRO COLINA NA PRACINHA DA RUA TRÊS PALMEIRAS, CFE DFD SO Nº 044/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 15-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 417-2025. 0,47 750,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA, LIMPEZA MANUAL E CORTE DE GRAMA NA ÁREA VERDE DO BAIRRO COLINA NA PRACINHA DA RUA TRÊS PALMEIRAS, CFE DFD SO Nº 044/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 15-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 417-2025. 750,12
28/03/2025 Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA, LIMPEZA MANUAL E CORTE DE GRAMA NA ÁREA VERDE DO BAIRRO COLINA NA PRACINHA DA RUA TRÊS PALMEIRAS, CFE DFD SO Nº 044/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 15-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 417-2025. LQUIDADO CFE. NF Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETAIO DA SMOV MARCIO NEVES. 750,12
07/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4456/2025 ANDRE SANTOS DE JESUS - 35669 750,12
TOTAL 750,12 750,12 750,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.