O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RHYAN PATRICK FREDRICH 02215751037

Dados do Empenho
Número do empenho: 4458 Data de lançamento: 27/03/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
618.00 Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA, LIMPEZA MANUAL E CORTE DE GRAMA NA PRACINHA DO BAIRRO ODILA, CFE DFD SO Nº 048/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 9-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 420-2025. 0,47 290,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2025 Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA, LIMPEZA MANUAL E CORTE DE GRAMA NA PRACINHA DO BAIRRO ODILA, CFE DFD SO Nº 048/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 9-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 420-2025. 290,46
28/03/2025 Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA, LIMPEZA MANUAL E CORTE DE GRAMA NA PRACINHA DO BAIRRO ODILA, CFE DFD SO Nº 048/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 9-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 420-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 60 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO MARCIO NEVES. 290,46
04/04/2025 Pagamento de Empenho 4458/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 290,46
TOTAL 290,46 290,46 290,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.