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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 59 118 648 DIOVANA SCHROEDER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4475 Data de lançamento: 27/03/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
341.00 Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS DOS CANTEIROS DE HORTALIÇAS E DA QUADRA DE AREIA DA EMEF HERMANY, CFE DFD SE Nº 80/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 19-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 428/2025. 0,47 160,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2025 Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS DOS CANTEIROS DE HORTALIÇAS E DA QUADRA DE AREIA DA EMEF HERMANY, CFE DFD SE Nº 80/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 19-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 428/2025. 160,27
03/04/2025 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS DOS CANTEIROS DE HORTALIÇAS E DA QUADRA DE AREIA DA EMEF HERMANY, CFE DFD SE Nº 80/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 19-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 428/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. VANESSA C. SCHUSSLER. 160,27
10/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4475/2025 59 118 648 DIOVANA SCHROEDER - 35731 160,27
TOTAL 160,27 160,27 160,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.