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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 449 Data de lançamento: 07/01/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O ANO DE 2025 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 028/2025 E MEMORANDO INTERNO SF Nº001/2025. 0,00 4.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2025 VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O ANO DE 2025 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 028/2025 E MEMORANDO INTERNO SF Nº001/2025. 4.200,00
13/01/2025 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O ANO DE 2025 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 028/2025 E MEMORANDO INTERNO SF Nº001/2025. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA REF.JANEIRO/2025. 350,00
15/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O ANO DE 2025 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 028/2025 E MEMORANDO INTERNO SF Nº001/2025. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA REF.JANEIRO/2025. 350,00
TOTAL 4.200,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 3.850,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.