Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073 |
Número do empenho: | 4689 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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7.00 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas | 60,00 | 420,00 |
1.00 | Lavagem interna e externa furgoneta spin | 70,00 | 70,00 |
1.00 | Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTRNAS NOS VEÍCULOS FROTA 193, 227, 228, 125, 200, 220, 223 E 219, CFE DFD SS 027/2025 , TERMO DE CREDENCIAMENTO 49-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 462/2025. | 100,00 | 100,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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02/04/2025 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa furgoneta spin Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTRNAS NOS VEÍCULOS FROTA 193, 227, 228, 125, 200, 220, 223 E 219, CFE DFD SS 027/2025 , TERMO DE CREDENCIAMENTO 49-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 462/2025. | 590,00 | ||
07/04/2025 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa furgoneta spin Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTRNAS NOS VEÍCULOS FROTA 193, 227, 228, 125, 200, 220, 223 E 219, CFE DFD SS 027/2025 , TERMO DE CREDENCIAMENTO 49-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 462/2025.LIQUIDADO CFE. NF Nº 413 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL MAURO CESAR CONSTANTINO. | 590,00 | ||
14/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4689/2025 TAIS FUCKS 02402582073 - 26955 | 590,00 | ||
TOTAL | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |