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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4797 Data de lançamento: 08/04/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FMS - ARMAÇÃO MODELO FEMININO PARA ÓCULOS DE GRAU, CONFECCIONADA EM ACETATO, APOIO NASAL SEM PLAQUETAS, MOLAS FLEXÍVEIS. 119,90 119,90
1.00 FMS - LENTE BIFOCAL ULTEX SURFASSADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: LONGE ESF. +2.25 A +7.00 CIL. 0.25 A 4.00 - ADIÇÃO 1.00 A 3.50. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (LENTE E ARMAÇÃO) PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700207421840926, CFE DFD SS Nº 11/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2024 E ORDEM DE COMPRA 483/2025. 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2025 FMS - ARMAÇÃO MODELO FEMININO PARA ÓCULOS DE GRAU, CONFECCIONADA EM ACETATO, APOIO NASAL SEM PLAQUETAS, MOLAS FLEXÍVEIS. FMS - LENTE BIFOCAL ULTEX SURFASSADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: LONGE ESF. +2.25 A +7.00 CIL. 0.25 A 4.00 - ADIÇÃO 1.00 A 3.50. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (LENTE E ARMAÇÃO) PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700207421840926, CFE DFD SS Nº 11/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2024 E ORDEM DE COMPRA 483/2025. 419,90
11/04/2025 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (LENTE E ARMAÇÃO) PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700207421840926, CFE DFD SS Nº 11/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2024 E ORDEM DE COMPRA 483/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2149 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL SANDRO KRAUSE. 419,90
17/04/2025 Pagamento de Empenho 4797/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 419,90
TOTAL 419,90 419,90 419,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.