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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDUARDO PETRY DONINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4808 Data de lançamento: 08/04/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 Recarga reteste de Extintores ABC 4kg 55,00 990,00
1.00 Recarga reteste de extintores ABC 6kg EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA/RETESTE DE EXTINTORES ABC NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ALMOXARIFADO, SETOR DE PROJETOS, SECRETARIA DA FAZENDA, SECRETARIA DE OBRAS E SALA DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA, CFE DFD SAP Nº 052/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 24/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 491/2025. 65,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2025 Recarga reteste de Extintores ABC 4kg Recarga reteste de extintores ABC 6kg EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA/RETESTE DE EXTINTORES ABC NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ALMOXARIFADO, SETOR DE PROJETOS, SECRETARIA DA FAZENDA, SECRETARIA DE OBRAS E SALA DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA, CFE DFD SAP Nº 052/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 24/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 491/2025. 1.055,00
16/04/2025 Recarga reteste de Extintores ABC 4kg Recarga reteste de extintores ABC 6kg EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA/RETESTE DE EXTINTORES ABC NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ALMOXARIFADO, SETOR DE PROJETOS, SECRETARIA DA FAZENDA, SECRETARIA DE OBRAS E SALA DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA, CFE DFD SAP Nº 052/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 24/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 491/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 773 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. 1.055,00
TOTAL 1.055,00 1.055,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.055,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.