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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES IONE MARQUES DE O

Dados do Empenho
Número do empenho: 4814 Data de lançamento: 08/04/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 OUTROS, Curso de transporte de emergência 187,00 374,00
2.00 OUTROS, Curso de transporte de passageiros EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUALIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DO CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE COLETIVO COMPLETO E DE CONDUTOR DE AMBULÂNCIA - EMERGÊNCIA PARA OS MOTORISTAS VANDERLEI DEPELEGRINS EJOÃO J. N. DE FREITAS DA SECRETARIA DE SAPUDE, CFE DFD SS Nº 166/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 496/2025. 187,00 374,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2025 OUTROS, Curso de transporte de emergência OUTROS, Curso de transporte de passageiros EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUALIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DO CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE COLETIVO COMPLETO E DE CONDUTOR DE AMBULÂNCIA - EMERGÊNCIA PARA OS MOTORISTAS VANDERLEI DEPELEGRINS EJOÃO J. N. DE FREITAS DA SECRETARIA DE SAPUDE, CFE DFD SS Nº 166/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 496/2025. 748,00
11/04/2025 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/4187; E/4188; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. 741,76
11/04/2025 DESNCONTO CONCEDIDO NAS NF -6,24
17/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4814/2025 CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES IONE MARQUES DE OLIVEIRA LTDA - 14691 741,76
TOTAL 741,76 741,76 741,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.