Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JANEO HENRIQUE LAUXEN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
486 |
Data de lançamento: |
14/01/2025 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.40 |
Destino: Cruz alta, por motivo de: Levar pacientes para consultas e procedimentos especializados, no dia 02/01/2025. Conforme requisição nº 19/2025. |
336,00 |
134,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/01/2025 |
Destino: Cruz alta, por motivo de: Levar pacientes para consultas e procedimentos especializados, no dia 02/01/2025. Conforme requisição nº 19/2025. |
134,40 |
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14/01/2025 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
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134,40 |
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20/01/2025 |
Pagamento de Empenho 486/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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134,40 |
TOTAL |
134,40 |
134,40 |
134,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.