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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MIRIAN PEUKERT REBELATO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4887 Data de lançamento: 10/04/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 05 INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2025 CFE.MEMORANDO 996-2025 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. 0,00 1.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2025 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 05 INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2025 CFE.MEMORANDO 996-2025 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. 1.150,00
10/04/2025 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 05 INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2025 CFE.MEMORANDO 996-2025 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/158 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. 1.150,00
11/04/2025 Pagamento de Empenho 4887/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.150,00
TOTAL 1.150,00 1.150,00 1.150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.