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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GB GB CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4907 Data de lançamento: 11/04/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 4490.51.91.03.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PRÉDIOS PÚBLICOS
Natureza da despesa: AÇÕES DE CARÁTER COMUNITÁRIO
Fonte de Recurso: 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, COM 540,56 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO SELVINO RODRIGUES DA SILVA, N° 700, BAIRRO CHÁCARA, IBIRUBÁ/RS, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE INVESTIMENTOS COORDENADOS PELO GOVERNO FEDERAL - NOVO PAC, PROPOSTA PAC 36000.888222/2023- SISMOB 11.747.8750001/24-009, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025 E CONT 0,00 2.117.999,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2025 EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, COM 540,56 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO SELVINO RODRIGUES DA SILVA, N° 700, BAIRRO CHÁCARA, IBIRUBÁ/RS, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE INVESTIMENTOS COORDENADOS PELO GOVERNO FEDERAL - NOVO PAC, PROPOSTA PAC 36000.888222/2023- SISMOB 11.747.8750001/24-009, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 39/2025. 2.117.999,97
TOTAL 2.117.999,97 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.117.999,97
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.