Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2025 |
EMPENHO REF. TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2025 COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS, REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE E APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOS DE INVESTIMENTO (4.4.50) PROVENIENTES DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 26, 42, 55, 61, 65, 81, 92, 112, 135, 159, 174 A LOA 2025 (LEI 3.155/2024) ACESSÍVEL NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, EM https://sim.digifred.net.br/ibiruba/contas/relatorios/mostra/1/1/2025/A/0/1/1 |
216.000,00 |
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| 30/04/2025 |
LIQUIDAÇAO EMPENHO REF. TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2025 COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS, REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE E APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOS DE INVESTIMENTO (4.4.50) PROVENIENTES DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 26, 42, 55, 61, 65, 81, 92, 112, 135, 159, 174 A LOA 2025 (LEI 3.155/2024). PARCELA 02 |
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163.000,00 |
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| 12/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇAO EMPENHO REF. TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2025 COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS, REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE E APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOS DE INVESTIMENTO (4.4.50) PROVENIENTES DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 26, 42, 55, 61, 65, 81, 92, 112, 135, 159, 174 A LOA 2025 (LEI 3.155/2024). PARCELA 02 (parte 1, conforme solicitação do Hospital)
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103.000,00 |
| 14/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4979/2025 - REF. MAIO/2025, PAGAMENTO PARCIAL SOLICITADO PELO PROPRIO HOSPITAL (2º PARTE)
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS - 5117 |
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60.000,00 |
| 30/05/2025 |
LIQUIDAÇAO EMPENHO REF. TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2025 COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS, REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE E APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOS DE INVESTIMENTO (4.4.50) PROVENIENTES DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 26, 42, 55, 61, 65, 81, 92, 112, 135, 159, 174 A LOA 2025 (LEI 3.155/2024). PARCELA 03 |
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53.000,00 |
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| 11/06/2025 |
Pagamento de Empenho 4979/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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53.000,00 |
| 11/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4979/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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53.000,00 |
| 11/06/2025 |
empenho lançado indevidamente, o correto é o lançamento da ordem de pagamento. |
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-53.000,00 |
| TOTAL |
216.000,00 |
216.000,00 |
216.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |