| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 4999 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 800gr. | 3,76 | 188,00 |
| 50.00 | Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DFD ALMOXARIFADO CENTRAL Nº 004/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 102-2024. | 2,90 | 145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 800gr. Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DFD ALMOXARIFADO CENTRAL Nº 004/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 102-2024. | 333,00 | ||
| 31/07/2025 | Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 800gr. Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DFD ALMOXARIFADO CENTRAL Nº 004/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 102-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 110959 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DEBORA DE OLIVEIRA. | 333,00 | ||
| 06/08/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 329,01 | ||
| 06/08/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4999/2025 | 3,99 | ||
| TOTAL | 333,00 | 333,00 | 333,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31/07/2025 | 3,99 | 4925/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,99 |