| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 5009 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 348.00 | Álcool Gel antisséptico para as mãos, a base de álcool etílico 70%, com ação emoliente e hidratante, dermatologicamente testado. Frasco com 500 ml. | 5,89 | 2.049,72 |
| 500.00 | Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 800gr. | 3,76 | 1.880,00 |
| 300.00 | Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS, CFE DFD ALMOXARIFADO CENTRAL Nº 003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 102-2024. | 2,90 | 870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | Álcool Gel antisséptico para as mãos, a base de álcool etílico 70%, com ação emoliente e hidratante, dermatologicamente testado. Frasco com 500 ml. Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 800gr. Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS, CFE DFD ALMOXARIFADO CENTRAL Nº 003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 102-2024. | 4.799,72 | ||
| 31/07/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS, CFE DFD ALMOXARIFADO CENTRAL Nº 003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 102. LIQUIDADO CFE. NF Nº 110960 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DEBORA DE OLIVEIRA. | 4.799,72 | ||
| 06/08/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 4.742,13 | ||
| 06/08/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5009/2025 | 57,59 | ||
| TOTAL | 4.799,72 | 4.799,72 | 4.799,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31/07/2025 | 57,59 | 4927/2025 | Lançada |
| TOTAL | 57,59 |