Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/01/2025 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE ACORDO COM O PCMSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE PESSOAL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2023 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº002-2024. VIGÊNCIA: 16/01/2026. |
1.880,00 |
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30/04/2025 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE ACORDO COM O PCMSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE PESSOAL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 168622 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE GRACIELA KELIN DE CAMPOS. |
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331,50 |
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08/05/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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315,59 |
08/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 501/2025 |
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15,91 |
13/05/2025 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE ACORDO COM O PCMSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE PESSOAL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 174200 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL GRACIELA KLEIN DE CAMPOS. |
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243,10 |
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19/05/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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243,10 |
27/05/2025 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE ACORDO COM O PCMSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE PESSOAL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2023 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº002-2024. LIQUIDADO CFE. NF 174200 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL GRACIELA KLEIN DE CAMPOS. (COMPENSAÇÃO DE IR NÃO RETIDO NO PAGAMENTO DE 19/05/2025) |
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11,67 |
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27/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 501/2025, 24875 - MASTERPLAN LTDA |
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11,67 |
27/05/2025 |
ESTORNO REFERENTE A IR NÃO DESCONTADO NA FATURA DA EMPRESA, SENDO QUE A MESMA DEPOSITOU REFERIDO VALOR E SERÁ FEITA A CONTABILIZAÇÃO COMO IR RETIDO NESTE EMPENHO. |
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-11,67 |
27/05/2025 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA AJUSTE DE IR NÃO RETIDO NO PAGAMENTO DE 19/05/2025 |
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-11,67 |
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TOTAL |
1.880,00 |
574,60 |
574,60 |
SALDO A PAGAR |
1.305,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.