Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
Número do empenho: | 5010 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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2000.00 | Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 11x7,5x2,3 cm, abrasividade média. Composição: fibras sintética com abrasivo e espuma de poliuretano com bactericida. | 0,49 | 980,00 |
122.00 | Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, frasco plástico de 500 ml com gatilho. | 1,68 | 204,96 |
580.00 | Panos de copa felpudo. Medidas: 43x66 cm. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS, CFE DFD ALMOXARIFADO CENTRAL Nº 003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 103-2024. | 3,85 | 2.233,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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16/04/2025 | Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 11x7,5x2,3 cm, abrasividade média. Composição: fibras sintética com abrasivo e espuma de poliuretano com bactericida. Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, frasco plástico de 500 ml com gatilho. Panos de copa felpudo. Medidas: 43x66 cm. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS, CFE DFD ALMOXARIFADO CENTRAL Nº 003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 103-2024. | 3.417,96 | ||
TOTAL | 3.417,96 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 3.417,96 |