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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5010 Data de lançamento: 16/04/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 11x7,5x2,3 cm, abrasividade média. Composição: fibras sintética com abrasivo e espuma de poliuretano com bactericida. 0,49 980,00
122.00 Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, frasco plástico de 500 ml com gatilho. 1,68 204,96
580.00 Panos de copa felpudo. Medidas: 43x66 cm. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS, CFE DFD ALMOXARIFADO CENTRAL Nº 003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 103-2024. 3,85 2.233,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2025 Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 11x7,5x2,3 cm, abrasividade média. Composição: fibras sintética com abrasivo e espuma de poliuretano com bactericida. Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, frasco plástico de 500 ml com gatilho. Panos de copa felpudo. Medidas: 43x66 cm. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS, CFE DFD ALMOXARIFADO CENTRAL Nº 003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 103-2024. 3.417,96
TOTAL 3.417,96 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.417,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.