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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5017 Data de lançamento: 16/04/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: VIAGENS - SECRET DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1950.00 CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, EMPENHO REFERENTE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 44-2023, DFD SS TRANSPORTES 182/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 541/2025 4,12 8.034,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2025 CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, EMPENHO REFERENTE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 44-2023, DFD SS TRANSPORTES 182/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 541/2025 8.034,00
17/04/2025 EMPENHO REFERENTE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 44-2023, DFD SS TRANSPORTES 182/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 541/2025. LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 0/437; ANEXA E ATESTADA PELO ASS. GAB. MAURO CESAR CONSTANTINO. 947,60
17/04/2025 EMPENHO REFERENTE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 44-2023, DFD SS TRANSPORTES 182/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 541/2025. LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 0/438; ANEXA E ATESTADA PELO ASS. GAB. MAURO CESAR CONSTANTINO. 947,60
17/04/2025 EMPENHO REFERENTE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 44-2023, DFD SS TRANSPORTES 182/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 541/2025. LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 0/440 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. GAB. MAURO CESAR CONSTANTINO. 1.854,00
17/04/2025 EMPENHO REFERENTE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 44-2023, DFD SS TRANSPORTES 182/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 541/2025. LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 0/441; ANEXA E ATESTADA PELO ASS. GAB. MAURO CESAR CONSTANTINO. 494,40
TOTAL 8.034,00 4.243,60 0,00
SALDO A PAGAR 8.034,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 17/04/2025 22,75 2177/2025 A Lançar
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 17/04/2025 31,27 2177/2025 A Lançar
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 17/04/2025 22,75 2178/2025 A Lançar
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 17/04/2025 31,27 2178/2025 A Lançar
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 17/04/2025 44,49 2179/2025 A Lançar
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 17/04/2025 61,18 2179/2025 A Lançar
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 17/04/2025 11,86 2180/2025 A Lançar
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 17/04/2025 16,31 2180/2025 A Lançar
TOTAL   241,88