Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2025 |
CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul,
EMPENHO REFERENTE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 44-2023, DFD SS TRANSPORTES 182/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 541/2025 |
8.034,00 |
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17/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 44-2023, DFD SS TRANSPORTES 182/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 541/2025. LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 0/437; ANEXA E ATESTADA PELO ASS. GAB. MAURO CESAR CONSTANTINO.
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947,60 |
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17/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 44-2023, DFD SS TRANSPORTES 182/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 541/2025. LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 0/438; ANEXA E ATESTADA PELO ASS. GAB. MAURO CESAR CONSTANTINO.
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947,60 |
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17/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 44-2023, DFD SS TRANSPORTES 182/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 541/2025. LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 0/440 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. GAB. MAURO CESAR CONSTANTINO.
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1.854,00 |
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17/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 44-2023, DFD SS TRANSPORTES 182/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 541/2025. LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 0/441; ANEXA E ATESTADA PELO ASS. GAB. MAURO CESAR CONSTANTINO.
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494,40 |
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17/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 44-2023, DFD SS TRANSPORTES 182/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 541/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 443 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. GAB. MAURO CESAR CONSTANTINO.
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947,60 |
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17/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 44-2023, DFD SS TRANSPORTES 182/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 541/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 444 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. GABINETE MAURO CESAR CONSTANTINO.
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947,60 |
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24/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5017/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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893,58 |
24/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5017/2025 |
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22,75 |
24/04/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5017/2025 |
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31,27 |
24/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5017/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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893,58 |
24/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5017/2025 |
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22,75 |
24/04/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5017/2025 |
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31,27 |
24/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5017/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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466,23 |
24/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5017/2025 |
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11,86 |
24/04/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5017/2025 |
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16,31 |
24/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5017/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.748,33 |
24/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5017/2025 |
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44,49 |
24/04/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5017/2025 |
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61,18 |
24/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5017/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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893,58 |
24/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5017/2025 |
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22,75 |
24/04/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5017/2025 |
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31,27 |
24/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5017/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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893,58 |
24/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5017/2025 |
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22,75 |
24/04/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5017/2025 |
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31,27 |
TOTAL |
8.034,00 |
6.138,80 |
6.138,80 |
SALDO A PAGAR |
1.895,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/04/2025 |
22,75 |
2177/2025 |
Lançada |
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
17/04/2025 |
31,27 |
2177/2025 |
Lançada |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/04/2025 |
22,75 |
2178/2025 |
Lançada |
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
17/04/2025 |
31,27 |
2178/2025 |
Lançada |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/04/2025 |
44,49 |
2179/2025 |
Lançada |
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
17/04/2025 |
61,18 |
2179/2025 |
Lançada |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/04/2025 |
11,86 |
2180/2025 |
Lançada |
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
17/04/2025 |
16,31 |
2180/2025 |
Lançada |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/04/2025 |
22,75 |
2183/2025 |
Lançada |
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
17/04/2025 |
31,27 |
2183/2025 |
Lançada |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/04/2025 |
22,75 |
2184/2025 |
Lançada |
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
17/04/2025 |
31,27 |
2184/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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349,92 |
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