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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5054 Data de lançamento: 22/04/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 JANELAS - Janelas basculante de ferro, de 1,20mx1,00m EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 JANELAS BASCULANTES PARA ADEQUAÇÕES NO ESF FLORESTA, CFE DFD SS 067/2025 E ORDEM DE COMPRA 562/2025. 266,00 532,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2025 JANELAS - Janelas basculante de ferro, de 1,20mx1,00m EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 JANELAS BASCULANTES PARA ADEQUAÇÕES NO ESF FLORESTA, CFE DFD SS 067/2025 E ORDEM DE COMPRA 562/2025. 532,00
22/04/2025 JANELAS - Janelas basculante de ferro, de 1,20mx1,00m EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 JANELAS BASCULANTES PARA ADEQUAÇÕES NO ESF FLORESTA, CFE DFD SS 067/2025 E ORDEM DE COMPRA 562/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 24202 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. 532,00
TOTAL 532,00 532,00 0,00
SALDO A PAGAR 532,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.