Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.42
Destino: Porto Alegre/CRUZ ALTA/Ijuí, por motivo de: Levar pacientes para consulta e paciente com cirurgia, retornando às sete e meia do dia 16 e indo para Ijuí e Cruz Alta com paciente para consulta.
Conforme requisição n°663/2025
Data e Hora Inicial: 15/04/2025 - 03:00
Data e Hora Final : 16/04/2025 - 21:00
420,00
596,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
Destino: Porto Alegre/CRUZ ALTA/Ijuí, por motivo de: Levar pacientes para consulta e paciente com cirurgia, retornando às sete e meia do dia 16 e indo para Ijuí e Cruz Alta com paciente para consulta.
Conforme requisição n°663/2025
Data e Hora Inicial: 15/04/2025 - 03:00
Data e Hora Final : 16/04/2025 - 21:00
596,40
22/04/2025
Destino: Porto Alegre/CRUZ ALTA/Ijuí, por motivo de: Levar pacientes para consulta e paciente com cirurgia, retornando às sete e meia do dia 16 e indo para Ijuí e Cruz Alta com paciente para consulta.
Conforme requisição n°663/2025
Data e Hora Inicial: 15/04/2025 - 03:00
Data e Hora Final : 16/04/2025 - 21:00
596,40
23/04/2025
Pagamento de Empenho 5059/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
596,40
TOTAL
596,40
596,40
596,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.