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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GABRIELA FABRINI XAVIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5099 Data de lançamento: 22/04/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.30 Destino: Cruz Alta/Rs, por motivo de: Participação no Seminário de inicio de Gestão: Conhecer para fortalecer o SUAS. Conforme requisição n°684/2025 Data e Hora Inicial: 23/04/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 23/04/2025 - 18:30 420,00 126,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2025 Destino: Cruz Alta/Rs, por motivo de: Participação no Seminário de inicio de Gestão: Conhecer para fortalecer o SUAS. Conforme requisição n°684/2025 Data e Hora Inicial: 23/04/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 23/04/2025 - 18:30 126,00
22/04/2025 Destino: Cruz Alta/Rs, por motivo de: Participação no Seminário de inicio de Gestão: Conhecer para fortalecer o SUAS. Conforme requisição n°684/2025 Data e Hora Inicial: 23/04/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 23/04/2025 - 18:30 126,00
22/04/2025 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CLASSIFICADA INCORRETAMENTE. -126,00
22/04/2025 ESTORNO DE DIÁRIA CLASSIFICADA INCORRETAMENTE. -126,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.