Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Destino: IJUI E CRUZ ALTA A FIM DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS DIA 07/01/2025 CFE. REQUISIÇÃO 24/2025.
0,00
134,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/01/2025
Destino: IJUI E CRUZ ALTA A FIM DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS DIA 07/01/2025 CFE. REQUISIÇÃO 24/2025.
134,40
14/01/2025
Destino: IJUI E CRUZ ALTA A FIM DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS DIA 07/01/2025 CFE. REQUISIÇÃO 24/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
134,40
20/01/2025
Pagamento de Empenho 512/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
134,40
TOTAL
134,40
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134,40
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.