Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
529 |
Data de lançamento: |
15/01/2025 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS - VIAGENS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.30 |
Destino: CRUZ ALTA, por motivo de: Levar pacientes para consultas e procedimentos especializados, no dia 02/01/2025. conforme requisição nº 31/2025. |
336,00 |
100,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2025 |
Destino: CRUZ ALTA, por motivo de: Levar pacientes para consultas e procedimentos especializados, no dia 02/01/2025. conforme requisição nº 31/2025. |
100,80 |
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15/01/2025 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. JAN/25. |
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100,80 |
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20/01/2025 |
Pagamento de Empenho 529/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,80 |
TOTAL |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.