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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: QUERO QUERO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5820 Data de lançamento: 24/04/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa: 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 46 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Cortador de Grama a combustão 2.399,90 2.399,90
1.00 Soprador a combustão 1.824,00 1.824,00
1.00 Motosserra pequena 1.069,00 1.069,00
1.00 Motosserra grande EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANEJO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 58/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 157/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 46-2025. 3.325,00 3.325,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2025 Cortador de Grama a combustão Soprador a combustão Motosserra pequena Motosserra grande EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANEJO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 58/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 157/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 46-2025. 8.617,90
30/04/2025 Cortador de Grama a combustão Soprador a combustão Motosserra pequena Motosserra grande EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANEJO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 58/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 157/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 46-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 130020 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO NEVES. 8.617,90
30/04/2025 estorno de liquidação devido projeto atividade incorreta -8.617,90
30/04/2025 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO PROJETO ATIVIDADE INCORRETO -8.617,90
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 30/04/2025 103,42 2482/2025 Cancelada
TOTAL   103,42