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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JACKSON JACQUES DE CASTRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 583 Data de lançamento: 17/01/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.36.34.00.00.00 - SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSULTA MÉDICA VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSULTA MÉDICA REALIZADA PARA AVALIAÇÃO DE SERVIDOR PARA PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (VISÃO MONOCULAR) CFE.DFD Nº 001/25 ORDEM DE COMPRA Nº 18/2025. 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2025 CONSULTA MÉDICA VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSULTA MÉDICA REALIZADA PARA AVALIAÇÃO DE SERVIDOR PARA PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (VISÃO MONOCULAR) CFE.DFD Nº 001/25 ORDEM DE COMPRA Nº 18/2025. 400,00
28/01/2025 VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSULTA MÉDICA REALIZADA PARA AVALIAÇÃO DE SERVIDOR PARA PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (VISÃO MONOCULAR) CFE.DFD Nº 001/25 ORDEM DE COMPRA Nº 18/2025. LIQUIDADO CFE.RPA Nº 001/2025 ATESTADA PELA AUXILIAR ADMINISTRATIVA GRACIELA KLEIN DE CAMPOS. 400,00
31/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSULTA MÉDICA REALIZADA PARA AVALIAÇÃO DE SERVIDOR PARA PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (VISÃO MONOCULAR) CFE.DFD Nº 001/25 ORDEM DE COMPRA Nº 18/2025. LIQUIDADO CFE.RPA Nº 001/2025 ATESTADA PELA AUXILIAR ADMINISTRATIVA GRACIELA KLEIN DE CAMPOS. 356,00
31/01/2025 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 583/2025 44,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 28/01/2025 44,00 241/2025 Lançada
TOTAL   44,00