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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5851 Data de lançamento: 28/04/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 18 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,11 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI051-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2026. 0,00 100.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2025 VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 18 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,11 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI051-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2026. 100.000,00
30/04/2025 VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 18 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,11 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI051-2021 E 8º ADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/301 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. 3.222,24
06/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5851/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.222,24
30/05/2025 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 18 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,11 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI051-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/308 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025. 9.666,72
05/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5851/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.666,72
30/06/2025 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 18 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,11 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI051-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/314 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.JUNHO/2025. 8.746,08
07/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5851/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.746,08
31/07/2025 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 18 - ROTEIRO 112 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,11 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI051-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/326 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.14 DIAS MÊS DE JULHO/2025. 6.444,48
05/08/2025 Pagamento via Retorno Bancário 6.077,16
05/08/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5851/2025 154,66
05/08/2025 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5851/2025 212,66
TOTAL 100.000,00 28.079,52 28.079,52
SALDO A PAGAR 71.920,48
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 31/07/2025 154,66 4973/2025 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 31/07/2025 212,66 4973/2025 Lançada
TOTAL   367,32