O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5871 Data de lançamento: 29/04/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 61 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 01 filtro óleo 20,00 20,00
1.00 -01 filtro ar 37,00 37,00
1.00 01 filtro óleo 20,00 20,00
1.00 01 filtro ar 37,00 37,00
1.00 01 filtro óleo 19,50 19,50
1.00 01 filtro ar 51,00 51,00
1.00 01 filtro óleo 19,50 19,50
1.00 01 filtro ar EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO E AR PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, FORD KA IYP 5985 FROTA 193, CRONOS PLACA JBI 0J42 FROTA 219, CRONOS PLACA JBI 0J70 FROTA 220, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 170/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 181/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 61-2025. 51,00 51,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2025 01 filtro óleo -01 filtro ar 01 filtro óleo 01 filtro ar 01 filtro óleo 01 filtro ar 01 filtro óleo 01 filtro ar EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO E AR PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, FORD KA IYP 5985 FROTA 193, CRONOS PLACA JBI 0J42 FROTA 219, CRONOS PLACA JBI 0J70 FROTA 220, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 170/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 181/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 61-2025. 255,00
TOTAL 255,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 255,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.