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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5881 Data de lançamento: 29/04/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 Destino: Portão/RS, por motivo de: Acompanhar paciente para internação compulsória paciente dependente quimico. Conforme requisição n°708/2025 Data e Hora Inicial: 24/04/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 24/04/2025 - 20:00 420,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2025 Destino: Portão/RS, por motivo de: Acompanhar paciente para internação compulsória paciente dependente quimico. Conforme requisição n°708/2025 Data e Hora Inicial: 24/04/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 24/04/2025 - 20:00 210,00
29/04/2025 Destino: Portão/RS, por motivo de: Acompanhar paciente para internação compulsória paciente dependente quimico. Conforme requisição n°708/2025 Data e Hora Inicial: 24/04/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 24/04/2025 - 20:00 210,00
30/04/2025 Pagamento de Empenho 5881/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.