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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ERONI OLIVEIRA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5968 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Casa de Passagem e Acolhimento
Conta de Despesa: 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA (TURNO DIA E NOITE EM DIAS DETERMINADOS), PERÍODO DE 23 À 30/04, PARA MENOR INTERNADA NO HOSPITAL ANNES DIAS, DEVIDO INTERNAÇÃO JUDICIAL, CFE DFD STASH/CRAS S/Nº DE 29/04/2025. 0,00 787,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA (TURNO DIA E NOITE EM DIAS DETERMINADOS), PERÍODO DE 23 À 30/04, PARA MENOR INTERNADA NO HOSPITAL ANNES DIAS, DEVIDO INTERNAÇÃO JUDICIAL, CFE DFD STASH/CRAS S/Nº DE 29/04/2025. 787,50
30/04/2025 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA (TURNO DIA E NOITE EM DIAS DETERMINADOS), PERÍODO DE 23 À 30/04, PARA MENOR INTERNADA NO HOSPITAL ANNES DIAS, DEVIDO INTERNAÇÃO JUDICIAL, CFE DFD STASH/CRAS S/Nº DE 29/04/2025. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA STASH LIA DENISE TIEMANN. 787,50
07/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA (TURNO DIA E NOITE EM DIAS DETERMINADOS), PERÍODO DE 23 À 30/04, PARA MENOR INTERNADA NO HOSPITAL ANNES DIAS, DEVIDO INTERNAÇÃO JUDICIAL, CFE DFD STASH/CRAS S/Nº DE 29/04/2025. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH LIA DENISE TIEMANN. 700,88
07/05/2025 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 5968/2025 86,62
TOTAL 787,50 787,50 787,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 30/04/2025 86,62 2623/2025 Lançada
TOTAL   86,62