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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6087 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 77 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ADITIVO ROSA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO CITROEN AIR CROSS FROTA 207 DO CONSELHO TUTELAR PLACA IZF2G46, CFE DFD CT Nº 03/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 204/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 77-2025. 45,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 ADITIVO ROSA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO CITROEN AIR CROSS FROTA 207 DO CONSELHO TUTELAR PLACA IZF2G46, CFE DFD CT Nº 03/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 204/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 77-2025. 90,00
TOTAL 90,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 90,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.