O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6088 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 77 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COXIM DO CAMBIO 98,00 98,00
1.00 FILTRO DE COMBUSTIVEL 40,00 40,00
1.00 FILTRO DE AR 50,00 50,00
1.00 FILTRO DE CABINE 45,00 45,00
1.00 KIT CORREIA DENTADA 615,00 615,00
1.00 CORREIA AUXILIAR 317,00 317,00
1.00 JOGO DE VELA 230,00 230,00
1.00 TENSOR CORREIA AUXILIAR 130,00 130,00
1.00 DESCARBONIZANTE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO CITROEN AIR CROSS FROTA 207 DO CONSELHO TUTELAR PLACA IZF2G46, CFE DFD CT Nº 03/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 204/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 77-2025. 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 COXIM DO CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR FILTRO DE CABINE KIT CORREIA DENTADA CORREIA AUXILIAR JOGO DE VELA TENSOR CORREIA AUXILIAR DESCARBONIZANTE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO CITROEN AIR CROSS FROTA 207 DO CONSELHO TUTELAR PLACA IZF2G46, CFE DFD CT Nº 03/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 204/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 77-2025. 1.595,00
TOTAL 1.595,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.595,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.