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Última atualização realizada em 12/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CL VULCANIZACAO E BORRACHARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6220 Data de lançamento: 08/05/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Troca de pneu Carro Pequeno 15,00 120,00
7.00 Troca de pneu Caminhão 30,00 210,00
8.00 Troca de pneu Patrola 50,00 400,00
4.00 Troca de pneu dianteiro Retroescavadeira 25,00 100,00
4.00 Troca de pneu traseiro Retroescavadeira 45,00 180,00
8.00 Conserto de pneu carro pequeno 15,00 120,00
7.00 Conserto de pneu Caminhão 40,00 280,00
8.00 Conserto de pneu Patrola 55,00 440,00
4.00 Conserto de pneu dianteiro Retroescavadeira 25,00 100,00
4.00 Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 89/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 20-2022 E ORDEM DE SERVIÇO 638/2025. 50,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2025 Troca de pneu Carro Pequeno Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Troca de pneu dianteiro Retroescavadeira Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu carro pequeno Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Patrola Conserto de pneu dianteiro Retroescavadeira Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 89/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 20-2022 E ORDEM DE SERVIÇO 638/2025. 2.150,00
TOTAL 2.150,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.150,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.