Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: 52 768 586 EMERSON RENATO ALMEIDA HUBER |
Número do empenho: | 6221 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | CAMA ELÁSTICA G – 3,66 M Locação para o período de 04 horas, com monitor. | 270,00 | 270,00 |
1.00 | CAMA ELÁSTICA GG – 4,27 M Locação para o período de 04 horas, com monitor. | 280,00 | 280,00 |
1.00 | TOBOGÃ INFLÁVEL grande Locação para o período de 04 horas, com monitor. | 410,00 | 410,00 |
1.00 | PISCINA DE BOLINHA PICADEIRO Locação para o período de 04 horas, com monitor. EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O DIA "D" DA SEMANA DA SOLIDARIEDADE, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 17/05/2025, DAS 13H ÀS 17H, CFE DFD STASH Nº 31/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 88/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 640/2025. | 220,00 | 220,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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08/05/2025 | CAMA ELÁSTICA G – 3,66 M Locação para o período de 04 horas, com monitor. CAMA ELÁSTICA GG – 4,27 M Locação para o período de 04 horas, com monitor. TOBOGÃ INFLÁVEL grande Locação para o período de 04 horas, com monitor. PISCINA DE BOLINHA PICADEIRO Locação para o período de 04 horas, com monitor. EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O DIA "D" DA SEMANA DA SOLIDARIEDADE, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 17/05/2025, DAS 13H ÀS 17H, CFE DFD STASH Nº 31/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 88/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 640/2025. | 1.180,00 | ||
TOTAL | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 1.180,00 |