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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 626 Data de lançamento: 21/01/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Função: Educação
Subfunção: Educação Especial
Projeto / Atividade: Alimentação Escolar - Educação Especial
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.MEMORANDO Nº164/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025 E ATA D EREGISTRO DE PREÇO Nº001/2025. 0,00 2.038,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2025 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.MEMORANDO Nº164/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025 E ATA D EREGISTRO DE PREÇO Nº001/2025. 2.038,75
25/02/2025 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.MEMORANDO Nº164/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025 E ATA D EREGISTRO DE PREÇO Nº001/2025.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3759 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO. 256,17
05/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 626/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 256,17
18/03/2025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.MEMORANDO Nº164/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3818 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 58,20
18/03/2025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.MEMORANDO Nº164/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025 E ATA D EREGISTRO DE PREÇO Nº001/2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3814 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 506,59
20/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 626/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 506,59
20/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 626/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 58,20
27/03/2025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.MEMORANDO Nº164/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3911 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 266,16
28/03/2025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.MEMORANDO Nº164/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3933 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 409,30
02/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 626/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 266,16
04/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.MEMORANDO Nº164/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3933 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 409,30
07/04/2025 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E DEVIDO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. -542,33
TOTAL 1.496,42 1.496,42 1.496,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.