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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREA CRISTINA SOUZA DE ALMEIDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6302 Data de lançamento: 13/05/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.20 Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: PARTICIPAR DE CURSO, CAPACITAÇÃO CIBEC. Conforme requisição n°794/2025 Data e Hora Inicial: 12/05/2025 - 15:45 Data e Hora Final : 14/05/2025 - 23:00 420,00 924,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2025 Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: PARTICIPAR DE CURSO, CAPACITAÇÃO CIBEC. Conforme requisição n°794/2025 Data e Hora Inicial: 12/05/2025 - 15:45 Data e Hora Final : 14/05/2025 - 23:00 924,00
13/05/2025 Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: PARTICIPAR DE CURSO, CAPACITAÇÃO CIBEC. Conforme requisição n°794/2025 Data e Hora Inicial: 12/05/2025 - 15:45 Data e Hora Final : 14/05/2025 - 23:00 924,00
TOTAL 924,00 924,00 0,00
SALDO A PAGAR 924,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.