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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIEL FRANCISCO KLEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6366 Data de lançamento: 15/05/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 91 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Prestação de serviços de sonorização e animação musical EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO MUSICAL PARA O DIA 17/05, NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA SOLIDARIEDADE, CFE DFD STASH Nº 33/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 225/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 91-2025. 1.600,00 1.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2025 Prestação de serviços de sonorização e animação musical EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO MUSICAL PARA O DIA 17/05, NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA SOLIDARIEDADE, CFE DFD STASH Nº 33/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 225/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 91-2025. 1.600,00
19/05/2025 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO MUSICAL PARA O DIA 17/05, NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA SOLIDARIEDADE, CFE DFD STASH Nº 33/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 225/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 91-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STAH LIA DENISE TIMANN. 1.600,00
27/05/2025 Pagamento via Retorno Bancário 1.600,00
TOTAL 1.600,00 1.600,00 1.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.