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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6465 Data de lançamento: 20/05/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.20 Destino: Passo Fundo/RS, por motivo de: Encaminhado paciente acamada e acompanhante para exame especializado em hospital São Vicente de Paulo. Conforme requisição n°792/2025 Data e Hora Inicial: 28/04/2025 - 11:00 Data e Hora Final : 28/04/2025 - 14:00 420,00 84,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2025 Destino: Passo Fundo/RS, por motivo de: Encaminhado paciente acamada e acompanhante para exame especializado em hospital São Vicente de Paulo. Conforme requisição n°792/2025 Data e Hora Inicial: 28/04/2025 - 11:00 Data e Hora Final : 28/04/2025 - 14:00 84,00
20/05/2025 Destino: Passo Fundo/RS, por motivo de: Encaminhado paciente acamada e acompanhante para exame especializado em hospital São Vicente de Paulo. Conforme requisição n°792/2025 Data e Hora Inicial: 28/04/2025 - 11:00 Data e Hora Final : 28/04/2025 - 14:00 84,00
21/05/2025 Pagamento de Empenho 6465/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 84,00
TOTAL 84,00 84,00 84,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.