Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
Destino: Santa Maria/ Faxinal Do Soturno, por motivo de: Conduzir pacientes para consultas especializadas, cfme requisição 83/2025.
Data e Hora Inicial: 17/01/2025 - 04:00
Data e Hora Final : 17/01/2025 - 19:50
420,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2025
Destino: Santa Maria/ Faxinal Do Soturno, por motivo de: Conduzir pacientes para consultas especializadas, cfme requisição 83/2025.
Data e Hora Inicial: 17/01/2025 - 04:00
Data e Hora Final : 17/01/2025 - 19:50
210,00
22/01/2025
Destino: Santa Maria/ Faxinal Do Soturno, por motivo de: Conduzir pacientes para consultas especializadas, cfme requisição 83/2025.
Data e Hora Inicial: 17/01/2025 - 04:00
Data e Hora Final : 17/01/2025 - 19:50
210,00
23/01/2025
Pagamento de Empenho 647/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.