O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 29/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ARAMISO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6506 Data de lançamento: 21/05/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DAS CADEIRAS QUEBRADAS NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFE DFD SE 161/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 75/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 728/2025. 150,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2025 Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DAS CADEIRAS QUEBRADAS NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFE DFD SE 161/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 75/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 728/2025. 600,00
27/05/2025 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DAS CADEIRAS QUEBRADAS NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFE DFD SE 161/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 75/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 728/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA C. SCHUSSLER. 600,00
TOTAL 600,00 600,00 0,00
SALDO A PAGAR 600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.